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 <title><![CDATA[Biblioteca Pública Municipal San Juan Bosco Search for 'su:&quot;Auditor�a.&quot;']]></title>
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 <description> Search results for 'su:&quot;Auditor�a.&quot;' at Biblioteca Pública Municipal San Juan Bosco</description>
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 <title> Auditoría :    un enfoque integral /       </title>
 <dc:identifier>ISBN:9702607396 | 9789702607397</dc:identifier>
 
 <link>https://biblioteca.apps-mosquera.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12644</link>
 
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	   <p>By Arens, Alvin.. 
	   M�xico :  Pearson Educaci�n,  2007
                        . xvii, 800 p. : 
                        , Incluye índice.
                         27 cm.. 
                         9702607396 | 9789702607397
       </p>

<p><a href="https://biblioteca.apps-mosquera.gov.co/cgi-bin/koha/opac-reserve.pl?biblionumber=12644">Place Hold on <em>Auditoría : </em></a></p>

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 <title> Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales :   análisis de informe COSO I, II y III /       </title>
 <dc:identifier>ISBN:9789587711622</dc:identifier>
 
 <link>https://biblioteca.apps-mosquera.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12799</link>
 
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	   <p>By Estupi��n Gait�n, Rodrigo.. 
	   Bogotá :  Ecoe Ediciones,  2015
                        . xv, 455 páginas : 
                        , Esta tercera edición de Control interno y fraudes se complementó con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Versión 2013) para lograr una mejor implementación de controles y riesgos, así como su debida evaluación, y en especial relacionado con la presentación de informes no solo financieros sino de cualquier índole en las empresas o denominados “no financieros”.
 
Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capítulos, y se actualizaron aspectos básicos de identificación de riesgos y su proceso de evaluación con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicación y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estratégicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones).
 
Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un “manual sencillo de evaluación y prevención de fraudes”, también se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluación y análisis de los mismos.
                         24 cm.. 
                         9789587711622
       </p>

<p><a href="https://biblioteca.apps-mosquera.gov.co/cgi-bin/koha/opac-reserve.pl?biblionumber=12799">Place Hold on <em>Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales :</em></a></p>

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 <title> Auditoría del control interno /        </title>
 <dc:identifier>ISBN:9789587716528</dc:identifier>
 
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	   <p>By Mantilla Blanco, Samuel Alberto.. 
	   Bogotá :  Ecoe Ediciones,  2018
                        . x, 452 páginas : 
                        
                         24 cm.. 
                         9789587716528
       </p>

<p><a href="https://biblioteca.apps-mosquera.gov.co/cgi-bin/koha/opac-reserve.pl?biblionumber=12882">Place Hold on <em>Auditoría del control interno / </em></a></p>

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 <title> Auditoría del control interno /        </title>
 <dc:identifier>ISBN:9586483878</dc:identifier>
 
 <link>https://biblioteca.apps-mosquera.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13439</link>
 
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	   <p>By Mantilla Blanco, Samuel Alberto.. 
	   Bogotá :  Ecoe Ediciones,  2005
                        . xiv, 283 p. : 
                        , Incluye versi�n al espa�ol del Auditing Standard No. 2 de la US-PCAOB.
                         24 cm. + . 
                         9586483878
       </p>

<p><a href="https://biblioteca.apps-mosquera.gov.co/cgi-bin/koha/opac-reserve.pl?biblionumber=13439">Place Hold on <em>Auditoría del control interno / </em></a></p>

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