Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales : análisis de informe COSO I, II y III / Rodrigo Estupiñán Gaitán.
Tipo de material:
TextoSeries Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015Edición: Tercera ediciónDescripción: xv, 455 páginas : ilustraciones, gráficos ; 24 cmISBN: 9789587711622Tema(s): Contabilidad | Auditor�a | Auditor�a | Control interno | Auditor�a -- Metodolog�aClasificación CDD: 657.45
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro
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Biblioteca Pública San Juan Bosco | Colección General | 657.45 E77c (Navegar estantería) | ej 1 | Disponible | Ocho dias | MOS500472 |
Esta tercera edición de Control interno y fraudes se complementó con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Versión 2013) para lograr una mejor implementación de controles y riesgos, así como su debida evaluación, y en especial relacionado con la presentación de informes no solo financieros sino de cualquier índole en las empresas o denominados “no financieros”.
Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capítulos, y se actualizaron aspectos básicos de identificación de riesgos y su proceso de evaluación con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicación y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estratégicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones).
Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un “manual sencillo de evaluación y prevención de fraudes”, también se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluación y análisis de los mismos.
Incluye referencias bibliográficas (páginas 455-456)

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